Esta guía aplica de manera global para todas las transacciones del sistema (Requerimientos, Órdenes de Compra, Recepciones, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, etc.).
La posibilidad de modificar o eliminar un ítem depende directamente del estado de la transacción y de si sus ítems ya han sido procesados hacia un comprobante destino.
Identifique su situación y siga los pasos correspondientes:
Escenario A: La transacción está ABIERTA (en edición)
Si la transacción aún no ha sido cerrada o confirmada, puede eliminar ítems directamente de la grilla de detalle.
Vaya al Detalle: Ubíquese en la sección "Detalle - Ítems de Transacción".
Abra el menú de línea: Haga clic en los tres puntos verticales al inicio de la fila del ítem que desea eliminar.
Seleccione Borrar: Elija la opción "Borrar" en el menú desplegable.

Escenario B: La transacción está CERRADA
Una vez que una transacción ha sido cerrada o confirmada, el sistema no permite modificaciones directas en sus ítems.
Anulación Total: Si desea deshacer toda la operación, debe proceder a anular la transacción completa. Esto dejará sin efecto todo el comprobante.

Volver a Generar: Una vez anulada, deberá crear una nueva transacción con los datos correctos si fuera necesario.
Escenario C: El ítem ya tiene un COMPROBANTE DESTINO
Esta situación ocurre si, por ejemplo, un ítem de un Requerimiento ya fue incluido en una Orden de Compra o un Pedido de Cotización. En este caso, no es posible anular totalmente el Requerimiento hasta que no se libere la OC destino.
Para resolver esto sin afectar los ítems ya procesados, debe utilizar la Cancelación Parcial:
Cancelación Parcial: En el comprobante original (ej: Requerimiento), use la opción de cancelación para cerrar únicamente los ítems que ya no se van a procesar, dejando los ítems con destino intactos.
Importante: La anulación deshace todo el comprobante, mientras que la cancelación permite un cierre parcial y selectivo de ítems que no tendrán seguimiento operativo.
Para lo cual debe procesar el pendiente, por ejemplo para cancelar una Orden de compra, debe ir al pendiente de recepcion de mercaderia

Procesar pendiente, y elegir la relacion de cancelacion de Orden de compra


Si hay algun items que viene en la cancelacion de Orden de compra, que no se desee cancelar, se deberá borrar dicho items de la "Cancelacion de orden de compra"

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