Nota de Débito de Compra | Corporate

Modificado el Jue, 13 Mar, 2025 a 3:35 P. M.

Descripción

La Nota de Débito de Compra sirve para registrar el comprobante oficial por un ajuste de saldo a favor del proveedor. Esta transacción se genera desde nuevo, afecta la cuenta corriente y genera un asiento contable. 



Generar una Nota de Débito de Compra

Ubicación


Se accede desde la carpeta Compras > Compras Locales.



Procedimiento


La transacción se genera desde nuevo y debe ser autorizada para que se cierre, impacte en la cuenta corriente y genere su respectivo asiento contable.  



Campos a completar

Completar los campos del formulario, teniendo en cuenta las siguientes referencias:




Encabezado 

  • Número: número de la nota de débito de compra. Es posible ingresar el número sin los ceros a la izquierda, el sistema los completará. Se debe ingresar por ejemplo “1-501” para que el sistema lo complete a “00010000000501”.
  • Fecha de Comprobante: fecha de la nota de débito. 
  • Esquema operativo: organización a la cual se le emitió la nota de débito.
  • Proveedor: proveedor que cuenta con un saldo a su favor, por lo cual emitió la nota de débito. Al indicarlo, se autocompletarán los datos asociados, como Tipo, Domicilio, Moneda, etc.
  • Tipo de pago: plazo de pago para la nota de débito de compra. A partir de este campo se calculará la fecha de vencimiento de la nota de débito. En caso de que el plazo de pago sea un caso específico y no se desee generar un tipo de pago, se debe asignar el tipo de pago “Manual” para asignar manualmente la fecha de vencimiento de la nota de débito.
  • Fecha de vencimiento de compromiso de pago: en caso de que en el campo anterior se hubiese seleccionado la opción “Manual”, en este campo se debe asignar la fecha de vencimiento de la nota de débito. 
  • Domicilio: domicilio legal del proveedor. Por defecto se completa con el domicilio principal de la persona asignada al proveedor. 
  • Domicilio de entrega: domicilio de entrega para la compra. Por defecto se completa con el domicilio principal del esquema operativo.


Detalle
  • Crear un ítem por cada concepto, producto o servicio incluido en el comprobante, y completar los datos correspondientes por cada referencia agregada.
  • Indicar la Cantidad y Precio Unitario.
  • En la solapa Impuestos de Transacción, se mostrará un listado donde podrá modificar los valores de las percepciones presentes en la Nota de Débito.




Asiento Contable
La Nota de Débito de Compra genera el siguiente asiento contable:

Comportamiento

Nombre

Detalle

Haber

Proveedor

Toma la cuenta “Cta. Cble. Proveedores” del maestro del proveedor asignado.

Debe

Ítems

Toma la cuenta contable ingresada en el campo “Facturación de Proveedores” del ítem en caso de productos y del campo “Compras” en caso de Conceptos o Servicios.

Debe

Impuestos

Toma la cuenta “Cta. Cble. Impuestos Compras”.



Video

También puede guiarse con el siguiente video: Compras - Nota de Débito de Compras.
























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