Integración Proveedores. Anexo del Manual

Modificado el Vie, 23 May, 2025 a 1:03 P. M.

Introducción

Este documento es un anexo del Manual de Integración Proveedores. Portal de Proveedores y Clientes| WAN.

Contiene información complementaria, sobre:




Gestión de Errores y Mensajes Comunes


EscenarioMensaje o síntomaAcción recomendada
Error en verificación de estructuras“Error al crear propiedad Portal de Proveedores en Monedas”Revisar permisos de usuario y feature flag anc activado.
Fallo de autenticación al portal“Credenciales inválidas” o “No se pudo establecer conexión”Verificar usuario, password, ID de Compañía e ID de Portal en parámetros.
Alta de proveedores incompletaProveedores sin ID de Portal asignadoConfirmar que la propiedad “Portal de Proveedores” esté activada en ficha.
Facturas no cargadas desde el portalFacturas pendientes no aparecen en la ventana de cargaVerificar conectividad y credenciales. 
Confirmar que existan en el Portal.
Adjuntos PDF no cargadosFactura ingresada sin PDF asociadoRevisar en el portal si el PDF está disponible. De no estarlo, cargar manualmente.
CAE o Fecha de CAE no ingresadosCampos CAE vacíos en factura integradaRevisar mapeo de campos en el documento de compras.





Backout Plan (Plan de Reversión)


Si ocurre un incidente durante la operación:

  • Fallo de verificación de estructuras:
    No continuar con la configuración hasta resolverlo.

  • Carga de proveedores incompleta o errónea:
    Desde la opción de proveedores, eliminar aquellos con errores y repetir el alta.

  • Carga de facturas erróneas:
    Anular las facturas ingresadas desde Movimiento de Compras y repetir la carga.

  • Adjunto faltante:
    Adjuntar manualmente el PDF en la factura de compras en Calipso.

  • Error en CAE o Fecha CAE:
    Editar manualmente el documento en Calipso y corregir los valores.


Ejemplos de Parámetros de Conexión


ParámetroValor ejemploObservaciones
Tipo de conexiónStageStage o Production según ambiente.
Usuario NosConectaapi_adminProporcionado por el Portal.
Password********Proporcionado por el Portal.
ID Compañía12345Definido por el Portal para la empresa.
ID Portal2Valor entre 1 y 3.

Diagrama de Flujo Resumen


Alta de Proveedor
→ Activar propiedad en ficha proveedor
→ Alta masiva en portal
→ Verificación de ID de Portal asignado

Carga de Facturas
→ Ejecutar carga desde Movimiento de Compras
→ Verificar ingreso y adjuntos
→ Sustituir artículo genérico

Validaciones
→ Confirmar CAE y Fecha CAE cargados
→ Validar adjuntos PDF correctos


Compatibilidad de Versiones


ComponenteVersión mínima recomendada
Calipso ERPv2024.2 Bootstrap / Interfaz X
PortalAPI REST disponible y credenciales activas



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