Orden de Compra Contado | WAN

Modificado el Jue, 21 May a 5:28 P. M.

Registro

 

Descripción

Este documento permite registrar una orden de compra cuyo pago se realizará al contado en el momento de la recepción.

 

Pasos a seguir

  • Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Orden de Compra Contado > Registro.
  • Completar en el filtro del encabezado:
    • Esquema de datos actual: se autocompleta.
    • Proveedor: seleccionar el proveedor correspondiente.
  • Completar en el encabezado:
    • Puntero selectivo: Se autocompleta.
    • Número: Se autocompleta.
    • Fecha: asignar la fecha al documento.
    • Entrega: Seleccionar la fecha correspondiente.
    • Proveedor: Se autocompleta.
    • Tipo de pago: Seleccionar el correspondiente.
    • Solicita: Seleccionar el preparador de la orden que corresponda.
    • Comprador: Seleccionar el comprador correspondiente.
    • Deposito a comprometer: Seleccionar el depósito que corresponda.
    • Lista: Seleccionar la lista correspondiente.
    • Motivo: Seleccionar el motivo de la orden.
    • Comprobante: ingresar el número del comprobante del proveedor.
    • Lugar de entrega: Completar si corresponde.
    • Observación: Completar si corresponde.
    • Cotización: completar si opera con moneda extranjera.
    • Coeficiente Moneda del comprobante: Seleccionar en caso de corresponder.
  • Completar en el sector Detalle:
    • Código de artículo: Seleccionar el correspondiente.
    • Detalle: Se autocompleta.
    • Detalle: Se autocompleta con la descripción del ítem; permite ajustes manuales según permisos.
    • Stock disponible: Se autocompleta.
    • Cantidad: Cantidad de unidades físicas de la transacción.
    • Unidad: Seleccionar la unidad de medida.
    • Precio: Valor unitario del artículo antes de impuestos o descuentos.
    • Importe: Resultado del cálculo de Cantidad × Precio (neto de impuestos).
    • Bonif (%): Porcentaje de bonificación aplicado sobre el precio de línea.
    • Entrega: Seleccionar fecha de entrega.
    • Gasto: Seleccionar el tipo de gasto.
    • C. de Costo: Sector o área a la que se imputa el gasto o ingreso.
    • U. de negocios: Segmento de la empresa al que pertenece la operación.
    • Despacho: Seleccionar el correspondiente.
    • IVA: Alícuota impositiva correspondiente al ítem (Ej: 21%, 10.5%).
    • Total del IVA: Monto total del impuesto al valor agregado calculado para la línea.
  • Verificar que la información ingresada sea correcta.
  • Presionar Aceptar para confirmar la operación.
  • Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
    • Impresión: se autocompleta.
    • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
    • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
    • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
  • Presionar Imprime para finalizar el registro.

 

Consideraciones

  • La orden de compra debe estar aprobada antes de poder generar los documentos de recepción o facturación correspondientes.

 

Reimpresión

 

Descripción

La reimpresión de orden de compra contado permite volver a emitir el comprobante sin generar nuevos movimientos.

 

Pasos a seguir

  • Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Orden de Compra Contado > Reimpresión.
  • Completar los datos del formulario:
    • Esquema de datos actual: se autocompleta.
    • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea reimprimir.
  • Presionar Aceptar.
  • Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
    • Impresión: se autocompleta.
    • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
    • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
    • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
  • Presionar Imprime para finalizar el registro.

 

Anulación

 

Descripción

Permite anular una orden previamente registrada.

 

Pasos a seguir

  • Ingresar a Compras > Órdenes de compras > Orden de Compra Contado > Anular.
  • Completar en el encabezado:
    • Esquema de datos actual: se autocompleta.
    • Código: se autocompleta.
    • Documento: seleccionar el número de comprobante que se desea anular.
    • Documento: refiere al tipo de documento original.
    • Detalle del documento: completar o editar si corresponde.
    • Puntero selectivo: se autocompleta.
    • Imprime documento: seleccionar Ok o No.
    • Fecha: asignar la fecha al documento.
    • Permite anulación: seleccionar Ok o No según corresponda.
  • Configurar las opciones de impresión en la nueva pantalla:
    • Impresión: se autocompleta.
    • Copias: se autocompleta con 1. Puede modificarse.
    • Previsualiza: seleccionar Ok o No.
    • Envía como adjunto por mail: completar con el correo al que se desea enviar el documento.
  • Presionar Imprime para finalizar el registro.

 

Consideraciones

  • Sólo pueden anularse los documentos que se encuentren activos.
  • La anulación no genera nuevos movimientos contables.
  • Solo pueden anularse documentos previamente registrados en el sistema.
  • La reimpresión no genera nuevos movimientos contables.
  • Solo pueden reimprimir documentos previamente registrados en el sistema.

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