Para registrar operativamente el Pago de Sueldos, se utiliza la transacción de Egreso de Valores Caja/Banco.
Esta operación requiere la configuración previa de una Imputación Contable específica para identificar la cuenta de destino en el debe, dado que el pago no pertenece a un circuito comercial estándar.
Aquí tienes el procedimiento detallado basado en los instructivos proporcionados:
1. Configuración de la Imputación Contable
Antes del primer registro, debes dar de alta el motivo en el sistema:
Ubicación: En la carpeta
Maestros, acceda aImputaciones Contables.Creación: Use el botón "+" y complete el código y nombre (ej: Pago de Sueldos).
Cuenta Contable: Vincule la cuenta contable de sueldos que deberá afectarse.
Restricción: En la solapa
Tipos de Transacción, agregue Egreso de valores caja/banco. Esto sirve para evitar errores y que la imputación solo aparezca en las pantallas correctas.
2. Registro del Egreso de Valores (Pago)
Una vez configurada la imputación, siga estos pasos para realizar el pago:
Ingreso: Vaya a la carpeta
Egreso de valores cajas/bancosy presione "+".Encabezado:
Seleccione la Imputación Contable de "Pago de Sueldos" creada anteriormente.
Defina el Origen Default (la caja o cuenta bancaria principal de donde salen los fondos).
En el campo Destino, seleccione al empleado o un "Empleado Genérico" (este campo es obligatorio).
Carga de Ítems:
Agregue un ítem por cada valor entregado (efectivo, transferencia, etc.).
Si realiza una transferencia bancaria, el tipo de Valor debe ser "Efectivo".
Complete el Importe Original expresado en la moneda del valor entregado.
Confirmación: Presione Aceptar para generar el registro y el asiento contable.
3. Impacto Contable
Al finalizar la transacción, el sistema generará automáticamente el siguiente asiento:
Debe: Cuenta contable de la Imputación Contable (Sueldos) por el total de la transacción.
Haber: Cuenta contable de la Caja o Banco de origen según el tipo de valor egresado.
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